Padilla y Asociados
Ofrecemos una amplia variedad de servicios contables para personas físicas y morales.
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El proceso de calcular los impuestos en México es diferente para cada tipo de contribuyente y regularmente va sufriendo algunos cambios a través del tiempo debido a las modificaciones que se les hacen a las leyes.
Implica el control de todas sus operaciones diarias: compra, venta, gastos, inversiones, etc. El contador debe registrar, analizar, clasificar y resumir dichas operaciones para volcarlas en un estado o balance con información veraz.
La declaración de impuestos es un informe acerca de los ingresos y deducciones que percibes por el concepto de Impuesto Sobre Renta (ISR). Este se presenta ante el órgano desconcentrado del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Los impuestos son una contribución (pago) obligatoria en dinero o en especie, con la que cooperamos para fortalecer la economía del país. Los impuestos, en todos los sistemas económicos de los países, sirven para proveer de recursos al gobierno y este pueda alcanzar los objetivos propuestos en su planeación.
Los patrones están obligados a registrarse e inscribir a los integrantes de sus organizaciones en el IMSS, así como a comunicar sus altas y bajas y las modificaciones en los salarios en un plazo no mayor a 5 días hábiles después de que se den las modificaciones.
De acuerdo con la ley, todas las empresas privadas tienen la obligación de pagar al Infonavit las aportaciones patronales del salario de sus trabajadores.
Una factura electrónica es un comprobante fiscal digital que se genera mediante internet (CFDI). Este comprobante es emitido a través de la página del SAT para que así se tenga registro de lo que una empresa o comerciante vende, es decir, los ingresos que está generando y que las autoridades fiscales tengan notificación de ello.
Las declaraciones o pagos mensuales deben cubrir los siguientes impuestos: Impuesto sobre la renta, impuesto de valor agregado, y si es tu caso, el impuesto especial sobre producción y servicios o “cumplir obligaciones por cuenta de terceros, como son, el entero mensual de las retenciones del ISR o IVA efectuadas”.
Estas declaraciones se deben hacer a más tardar el 17 de cada mes, posterior al que corresponda el pago. Esto se puede realizar a través del portal virtual del SAT, llenando un formulario y por medio de la modalidad de pagos referenciados.
La declaración anual, en cambio, se debe realizar en los tres meses siguientes a la finalización del régimen fiscal.
A través de un cuestionario de actividades económicas el SAT, es posible que los contribuyentes que así lo requieran cambien su régimen fiscal.
Lo primero que tienes que hacer para facturar es darte de alta ante el SAT para que te proporcionen tu RFC.
Para realizar tu facturación electrónica necesitas contar con tu e.firma, esta firma electrónica te la dan cuando te das de alta en el SAT. Si aún no la tienes te recomiendo que vayas a la página del SAT para obtenerla.
Los que se encuentran registrados como persona moral necesitan contar con un certificado de sello digital (CSD) dichos sellos son expedidos por el SAT. Este sello sirve para que selles electrónicamente las facturas que emitas. Con esto podrás garantizar el origen de la factura.
Una factura es un comprobante fiscal. Este comprobante es emitido a través de la página del SAT para que así se tenga registro de lo que una empresa o comerciante vende, es decir, los ingresos que está generando y que las autoridades fiscales tengan notificación de ello.
Cuando tengas saldo a favor podrás solicitar las devoluciones que te correspondan. Esto ocurre cuando al efectuar el cálculo de tus impuestos, resulta que pagaste más de lo que debías, por lo que puedes solicitar ante el SAT que te sea devuelta la cantidad.
Necesitas asesoría en temas fiscales, ponte en contacto con nosotros, podemos ayudarte.
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